Добрый день! Организация на УСН, оказывает услуги. Оплата от покупателей происходит после выставления счета (предолата), затем уже выставляется акт выполненных работ. В связи с такой очередностью операций возникает дебетовый остаток на 62.01 и кредитовый по сч. 62.02. Групповое перепроведение документов было уже несколько раз.
Вопрос - можно ли как-то нивелировать эти остатки? Или в данном случае это является естественным?